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上海市松江區紅十字會2020年部門決算公開
信息來源: 發表日子:2022-08-20 閱讀次數:

上海市松江區紅十字會

2020年度部門決算

 


 

 

第一部分 上海市松江區紅十字會概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、資產負債情況表

第三部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效情況說明

十一、其他重要事項說明

第四部分 名詞解釋

 


第一部分    上海市松江區紅十字會概況

 

一、主要職能

上海市松江區紅十字會根據《中華人民共和國紅十字會法》、《國務院關于促進紅十字事業發展的意見》、《中共上海市委、上海市人民政府關于進一步促進紅十字事業發展的意見》的精神要求,編制、實施本區紅十字事業發展規劃;根據市紅十字會部署和要求,參加并落實有關國際和國內的人道主義救援工作;負責制定、實施本地區群眾性現場初級急救培訓規劃,組織、培訓群眾性紅十字救護隊,普及衛生救護和防災、防病知識;協助政府開展人道救助、做好人道領域的社會服務工作;協同有關部門共同做好在自然災害、突發事件中對傷病人員和其他受害者的救助工作;開展自愿無償捐獻遺體工作和非血緣關系造血干細胞移植捐供動員、宣傳、組織和登記工作,協助政府部門開展無償獻血工作;積極履行備災救災、幫困救助、救護培訓,造血干細胞捐獻,遺體捐獻,器官捐獻的宣傳、動員及無償獻血的宣傳等“三救三獻”工作。培養紅十字青少年,開展紅十字青少年活動;協助做好失散親人的尋親工作;負責全區中小學生、嬰幼兒住院醫療互助基金的宣傳、發動和管理;開展人道救助基金的募集和管理。加強街道紅十字總站、村(居)紅十字服務站建設,實現基層紅十字會與社區居民關懷心貼心、服務零距離的工作目標。

 

二、部門決算單位構成(僅有一個單位的部門,本部分內容為“機構設置”)

從預算單位機構設置看,上海市松江區紅十字會部門決算包括:辦公室、紅十字事務中心

順序號

公司設置

備注欄

1

檔案室室

 

2

紅十字工作重點

 


第二部分    上海市松江區紅十字會2020年度部門決算表

收入支出決算總表

單位:萬元

使收入

收入支出

創業項目

部門預算數

新項目

結算的時候數

一、通常共公概算財政預算撥付凈收入

532.19

一、一般的保障性保障支出費用

 

二、縣政府性新基金估算民政付款年收入

 

二、外交史性支出

 

三、國家股資金生意項目預算財務審批盈利

 

三、國防安全開支

 

四、上級領導政府補貼純收入

 

四、服務性安全的總支出

 

五、企業發展收益

 

五、學前教育費用

 

六、生產經營薪資

 

六、科學有效枝術經費支出

 

七、付屬院校繳納年收入

 

七、藝術度假旅行軍事體育與文化傳播教育支出

 

八、同一純收入

6.70

八、市場的保障和找工作收支

484.84

 

 

九、環衛更健康花費

6.85

 

 

十、節電節能減排費用支出

 

 

 

五一、城鄉一體化區域費用

 

 

 

十三、農業水支出費用

 

 

 

十四、出行搬運撥出

 

 

 

十四、的信息地質勘察化學工業的信息等收支

 

 

 

第十三、商用保障業等收入支出

 

 

 

第十六、財務其他支出

 

 

 

十二、扶持的地區劃分費用支出

 

 

 

二十、那自然的資源海上景象等費用

 

 

 

19、房間安全保障花費

42.40

 

 

二十五、調味品原材料設備收儲開支

 

 

 

二十一月、國家投資生意預決算經費支出

 

 

 

二第十二、洪澇防范及應急安全管理安全管理花費

 

 

 

二13、另一費用支出

 

 

 

三十四、抗疫比較國債讓的付出

 

本年度薪資收入累計

538.89

當年度性支出累計數

534.09

采用非財政性撥付盈余

 

余額左右

 

月初結轉和節余

53.42

歲末結轉和盈余

58.22

共計

592.31

總共

592.31

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


收入決算表

單位:萬元

品牌

上年收入來源合計數

財政局審批薪水

上級領導補貼個人收入

自己事業薪資收入

自主經營盈利

附屬廠家繳納工資

另外收入水平

的功能等級分類
題目打碼

課目稱謂

加總

538.89 

532.19 

 

 

 

 

6.70

208 

當今社會維護和專業教育費用支出

489.64 

482.94 

 

 

 

 

6.70 

20805 

行政部門工作院校離養老

36.52 

36.52 

 

 

 

 

 

2080502

事業有成行業離辭職

0.41 

0.41 

 

 

 

 

 

2080505

市直機關企事業機構總體社會養老金公司繳納教育支出

25.19 

25.19 

 

 

 

 

 

2080506 

市直機關工作基層單位職業分析年金交費費用支出

10.92 

10.92 

 

 

 

 

 

20816

紅十字人事

453.12 

446.42 

 

 

 

 

6.70

2081601

政府部門操作

290.35 

290.35

 

 

 

 

 

2081602

似的行政訴訟經營行政事務

162.77

156.07

 

 

 

 

6.70

210

公共衛生健康生活費用支出

6.85

6.85

 

 

 

 

 

21011

行政部門工作方醫療器械

6.85

6.85

 

 

 

 

 

2101101

行政訴訟企業單位醫療衛生

6.85

6.85

 

 

 

 

 

221

自建房維護費用支出

42.40

42.40

 

 

 

 

 

22102

往房教育體制改革花費

42.40

42.40

 

 

 

 

 

2210201

商品房公積金貸款

21.08

21.08

 

 

 

 

 

2210203

買房貸款津貼

21.32

21.32

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。


支出決算表

單位:萬元

投資項目

年初收支加總

一般花費

工程項目支出費用

上交上級部門撥出

自主經營教育支出

對付屬方補帖經費支出

用途總類
課目打碼

題目公司名稱

加總

534.09 

376.27 

157.82 

 

 

 

208 

世界保險和就業前景支出費用

484.84 

327.02 

157.82 

 

 

 

20805 

行政性行業機關單位離退休之

36.52 

36.52 

 

 

 

 

2080502

創業工作單位離退休工資

0.41 

0.41 

 

 

 

 

2080505

行政院校事業心院校幾乎養老生活商業險交費結余

25.19 

25.19 

 

 

 

 

2080506 

政府部門企業部門行業年金激費費用

10.92 

10.92 

 

 

 

 

20816

紅十字事業發展

448.32 

290.50 

157.82 

 

 

 

2081601

行政事務進行

290.50 

290.50

 

 

 

 

2081602

般行政機關服務管理事務管理

157.82

 

157.82

 

 

 

210

清潔穩定費用

6.85

6.85

 

 

 

 

21011

行政性創業行業整形

6.85

6.85

 

 

 

 

2101101

行政事務企業醫學

6.85

6.85

 

 

 

 

221

房間服務收入支出

42.40

42.40

 

 

 

 

22102

住宅改草收支

42.40

42.40

 

 

 

 

2210201

往房北京公積金

21.08

21.08

 

 

 

 

2210203

挑選心儀的房子補貼費

21.32

21.32

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

工資收入

支出費用

樓盤

竣工決算數

項目

總金額

常見公益性工程預算國庫付款

當地政府性債卷財政支出預算財政支出捐款

公有投資者銷售估算財政支出捐款

一、基本上公共信息費用預算財政廳審批

532.19 

一、普遍通用售后服務收入支出

 

 

 

 

二、人民政府性貨幣基金預算表財政廳捐款

 

二、外交關系收入支出

 

 

 

 

三、集體所有制資源運作費用國庫捐款

 

三、民防費用支出

 

 

 

 

 

 

四、公益性很安全性支出

 

 

 

 

 

 

五、學校開支

 

 

 

 

 

 

六、科學學方法開支

 

 

 

 

 

 

七、文化教育旅游行業體肓與山東新農商軟件科技有限公司開支

 

 

 

 

 

 

八、市場經濟有保障和就業的其他支出

 483.09

483.09

 

 

 

 

九、衛生管理健康的開支

 6.85

6.85

 

 

 

 

十、節電綠色環保性支出

 

 

 

 

 

 

十一國慶、城鄉經濟小區性支出

 

 

 

 

 

 

十三、農林業水費用

 

 

 

 

 

 

第十三、鐵路交通貨運性支出

 

 

 

 

 

 

十四、的資源探礦工業園企業信息等費用支出

 

 

 

 

 

 

第十五、商業服務保障服務保障業等付出

 

 

 

 

 

 

第十五、金融服務費用支出

 

 

 

 

 

 

二十七、幫扶任何區域收入支出

 

 

 

 

 

 

十九、自然美材料海域氣象學等開支

 

 

 

 

 

 

第十九、往房保證性支出

42.40 

42.40

 

 

 

 

三十、糧油食品資源自給率花費

 

 

 

 

 

 

二十一月、國有企業金融資本企業經營估算教育支出

 

 

 

 

 

 

二第十二、自然災害防控及緊急救援菅理撥出

 

 

 

 

 

 

二十四、別的總支出

 

 

 

 

 

 

二十五四、抗疫比較國債規劃的費用支出

 

 

 

 

本年度工資收入總計

532.19 

本年度性支出預估合計

532.34 

532.34

 

 

今年初財政部門補貼款結轉和盈余

3.14 

歲末財政預算付款結轉和余額

 2.99

2.99

 

 

一、一半公用概算民政撥付

 

 

 

 

 

 

二、中央政府性股權基金項目預算國庫付款

 

 

 

 

 

 

三、國家股投資者營運概預算財政支出撥付

 

 

 

 

 

 

總結

535.33 

合計

 535.33

535.33

 

 

注:本表反映部門本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

樓盤

預估合計

基礎經費支出

的項目經費支出

性能幾大類

專業科目打碼

題目標題

208 

當今社會有效保障和找工作開支

483.09

327.02

156.07

20805 

行政事務事業性計量單位離退休之

36.52

36.52

 

2080502

自己事業政府部門離提前退休

0.41

0.41

 

2080505

市直機關衛生事業計量單位基本上社會社保費行業網上繳費性支出

25.19

25.19

 

2080506 

行政企業企事業企業職業類型年金付款經費支出

10.92

10.92

 

20816

紅十字事業上的

446.57

290.50

156.07

2081601

行政機關電腦運行

290.50

290.50

 

2081602

應該行政訴訟工作管理行政事務

156.07

 

156.07

210

安全的健康性支出

6.85

6.85

 

21011

行政部門企業發展工作單位醫學

6.85

6.85

 

2101101

行政訴訟公司醫療器械

6.85

6.85

 

221

房產保障機制付出

42.40

42.40

 

22102

商品房創新性支出

42.40

42.40

 

2210201

自建房公積金貸款

21.08

21.08

 

2210203

房產買賣補帖

21.32

21.32

 

自動求和

532.34

376.27

156.07

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  單位:萬元

第三產業分類管理課目編寫代碼

專業科目名號

預算數

國家經濟定義

考試科目簡碼

課目種類

部門預算數

301

的薪資春節福利費用支出

363.18

302

商品價格和精準服務支出費用

10.72

30101

  基本的月工資

30.79

30201

  辦工費

3.29

30102

  津貼津貼

96.50

30202

  噴涂費

 

30103

  績效獎金

42.85

30203

  咨詢服務費

 

30106

  食堂菜補帖費

10.28

30204

  消防手交費

0.16

30107

  業績考核公司

68.38

30205

  有水費

 

30108

行政機關教育事業方常見醫養保險公司交費

25.19

30206

  電價

 

30109

職業技能年金繳付

10.92

30207

  郵電局費

0.44

30110

工人幾乎醫療保障商業保險交費

12.59

30208

  天然氣供暖費

 

30111

公務活動員醫用補帖網上繳費

 

30209

  物管管理系統費

0.25

30112

別的當今社會有保障手機繳費

 

30211

  出差費

0.82

30113

個人住房社保公積金

42.16

30212

  因公出國旅游(境)價格

 

30114

醫疔費

 

30213

  修補(護)費

0.73

30199

  許多的薪資福利待遇結余

23.52

30214

  承租費

 

303

對個人賬戶什么是家庭環境的補貼

 

30215

  大會費

0.10

30301

  離休費

 

30216

  技能培訓費

0.17

30302

  辭職費

 

30217

  因公接代費

 

30303

  退職(役)費

 

30218

  專用產品費

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝租賃費費

 

30305

  性生活補貼

 

30225

  專用箱生物質費

 

30307

  醫療設備費政府補貼

 

30226

  勞務輸出費

 

30308

  國家國家助學金

 

30227

  委托授權業務員費

 

30309

  贈送金

 

30228

  企業工會經費支出

3.53

30310

我們畜牧業制作補帖

 

30229

  福利福利費

0.60

30311

  代繳時代穩妥費

 

30231

  因公私車啟用維護費

 

30399

  別對個體和人家的補貼申請書

 

30239

  其他交通管理管理費

0.51

 

 

 

30240

  稅金及額外增加收費

 

 

 

 

30299

  某些各種商品和服務管理撥出

0.12

 

 

 

310

資本性費用支出

2.37

 

 

 

31002

  辦公區機器置辦

2.07

 

 

 

31003

  使用機租賃費

 

 

 

 

31007

  企業信息平臺網絡信息及app購買刷新

0.30

 

 

 

31013

  公務接待租車添置

 

 

 

 

31019

  各種交通配套輔助工具購買

 

 

 

 

31021

  中國文物和創意陳列品采購

 

 

 

 

31022

  無形之中財產購入

 

 

 

 

31099

  其他基金性撥出

 

工作人員預備費加總

363.18

公用設施專項資金自動求和

13.09

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位:萬元

基本上公眾概算國庫補貼款“三公”經費

累計

因公出國旅游

(境)費

因公出行購買及正常運行保養費

國家公務商務接待費

小計

因公使用車

置辦費

因公車輛租賃

操作運維費

工程預算數

部門預算數

預決算數

部門預算數

項目預算數

部門預算數

成本預算數

部門預算數

決算數

竣工決算數

概算數

結算的時候數

0.8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.8

0

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

工程

本年結轉和余額

年初工資

當年度收入支出

歲末結轉和

節余

技能進行分類會計科目編號規則

課目名稱大全

加總

 

 

小計

差不多收支

好項目收支

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

說明:上海市松江區紅十字會本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

投資項目

期初結轉和節余

當年度收錄

年初付出

年初結轉和余額

的功能分類管理管理費用編號

學科品牌

總金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計數

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

說明:上海市松江區紅十字會本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


 

資金外債狀況表

 

 

部門:余萬元

 

數據

意義

月初數

年終數

期初數

半年度數

一、財產合計數

——

——

87.07

87.53

   (一)流動性財產

——

——

61.78

66.31

   (二)固定不變固定資金

——

——

73.06

59.05

          在這其中:1.住房(平方怎么算米)

 

 

 

 

                2.通用型設配(臺/套/輛)

 57

 48

40.38

24.56

                     這之中:(1)小車(輛)

 

 

 

 

                                 正常公務接待用車的

 

 

 

 

                                 監察巡邏車輛

 

 

 

 

                                 重型專門技能用車的

 

 

 

 

                                 另外的公務車

 

 

 

 

                   (2)市場價100萬元以上內容互通專用設備(不包括維修)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 18

 19

20.68

22.49

                    在其中:銷售價500萬元不低于轉用設配

 

 

 

 

               4.其他固定資產

——

——

12

12

        減:合計固定資產折舊及減值需要準備

——

——

47.77

37.83

   (三)太久股份權創業

——

——

 

 

   (四)長期的公司債券投資加盟

——

——

 

 

   (五)正在新建過程中

——

——

 

 

   (六)隱約資源

——

——

 

 

        減:累積攤銷

——

——

 

 

   (七)一些基金

——

——

 

 

二、外債合計數

——

——

4.86

4.71

三、凈財產自動求和

——

——

82.21

82.82

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區紅十字會2020年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區紅十字會2020年度收入總計538.89萬元、支出總計534.09萬元。與2019年度相比,收入總計減少37.94萬元,下降6.58%,主要原因是財政撥款收入減少,支出總計減少32.66萬元,下降5.76%。主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。

二、收入決算情況說明

本年收入合計538.89萬元,其中:財政撥款收入532.19萬元,占98.76%;其他收入6.70萬元,占1.24%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計534.09萬元,其中:基本支出376.27萬元,占70.45%;項目支出157.82萬元,占29.55%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區紅十字會2020年度財政撥款收入總計532.19萬元、財政撥款支出總計532.34萬元,與2019年度相比,財政撥款收入總計減少36.52萬元,下降6.42%,主要原因是財政撥款收入減少。財政撥款支出總計減少33.23萬元,下降5.88%,主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會2020年一般公共預算財政撥款支出532.34萬元,占本年支出合計的99.67%。與2019年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少33.23萬元,下降5.88%。主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款支出532.34萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)483.09萬元,占90.75%;醫療衛生與計劃生育支出(類)6.85萬元,占1.29%;住房保障支出(類)42.40萬元,占7.96%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為532.19萬元,支出決算為532.34萬元,完成年初預算的100.03%。其中:

1、社會保障和就業支出。主要用于:事業單位退休人員的福利費及活動費;按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險繳費支出;在職人員繳納職業年金繳費支出;人員經費及公用經費支出;救護培訓、失智老人關懷服務、紅十字志愿服務及紅十字服務便民(救護)器材等項目支出。年初預算為482.94萬元,支出決算為483.09萬元。年初預算和支出決算差額為0.15萬元,主要是根據政府會計制度核算要求,工資代扣款等跨年度核算。

2、醫療衛生與計劃生育支出。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為6.85萬元,支出決算為6.85萬元。

3、住房保障支出。主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出及符合條件的職工發放用于購買住房的補貼。年初預算為42.40萬元,支出決算為42.40萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款基本支出376.27萬元,包括人員經費363.18萬元,公用經費13.09萬元。基本支出中:

1、工資福利支出363.18萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障費等。

2、商品和服務支出10.72萬元,主要用于:辦公費、郵電費、差旅費、維修(護)費、工會經費、福利費、其他交通費等。

3、資本性支出2.37萬元,主要用于辦公設備購置。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.8萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:無公務接待任務。

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度減少0.29萬元,下降100%。2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因上海市松江區紅十字會因公出國(境)經費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;上海市松江區紅十字會已進行公務用車改革,2020年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費支出減少的主要原因是無公務接待任務。

上海市松江區紅十字會2020年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區紅十字會2020年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區紅十字會2020年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會2020年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:制定了《松江區紅十字會部門整體支出績效管理辦法》,制定項目實施意見,規范項目審批流程,建立了預算績效管理工作機制,全過程績效管理實施情況。編報績效目標的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元;績效跟蹤評價的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元;績效自評的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元,平均得分95.6分(其中:績效評級為“優”的項目5個,績效自評中未發現問題)。

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

機關運行經費支出13.09萬元,比2019年度減少2.46萬元,下降15.82%。主要原因是維修費、差旅費等支出減少。

(二)政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會2020年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0.7萬元,其中:貨物采購金額0.7萬元。

2020年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)車輛、房屋特殊占用情況

1、車輛

截至20201231日,上海市松江區紅十字會公務用車保有量為0輛

2、房屋

截至2020年12月31日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

截止2020年12月31日,上海市松江區紅十字會擁有產權的房屋共0.00平方米,其中由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房屋為0.00平方米。

截止2020年12月31日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局統一調配的其他部門(單位)產權的房屋為0.00平方米。

3.上海市松江區紅十字會2020年度無車輛、房屋特殊占用情況。



第四部分    名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:會費收入等。

五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

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